Hop til indhold
Hvor bruges pengene
Tilbage til forsiden

Vallensbæk Kommune

Region Hovedstaden

Vallensbæk Kommune ligger i Region Hovedstaden og havde 17.800 indbyggere 1. januar 2023.

Share-kort

Hovedtal 2023

Befolkning 1. januar 2023

17.800

Kilde: Danmarks Statistik FOLK1A.

Total drift + anlæg 2023

1,7 mia. kr.

Drift 1,6 mia. kr. + anlæg 0,1 mia. kr..

Per indbygger 2023

93.202 kr.

Landstotal 88.079 kr. per indbygger ( +5,8 %)

Folkepensionister

Antal modtagere af folkepension (ultimo december) 2025. Kilde: Danmarks Statistik PEN114. Tal pr. kommune dækker 2021-2025.

Folkepensionister 2025

2.923

Svarer til 16,4 % af befolkningen.

Vækst 2021-2025

+2,4 %

Ændring i antal pensionister, ultimo december-tal.

Estimerede årlige udbetalinger

0,4 mia. kr.

Estimat: antal x ca. 144.000 kr./år (national gns. ydelse, PEN124 2025). Kommune-specifik gns. ydelse er ikke tilgængelig via DST API.
Vis tidsserie 2021-2025
År (ultimo december)Antal folkepensionister
20212.856
20222.816
20232.838
20242.889
20252.923

Fordeling på hovedkonti 2023

Den autoriserede kontoplan har 9 hovedkonti (0-8). Tabellen viser drift og anlæg separat samt en visuel bar med andel af samlede udgifter. REGK11 har desværre ikke funktion-detail pr. kommune, så dette er det fineste niveau vi kan vise pr. kommune.

HovedkontoDrift (mio. kr.)Anlæg (mio. kr.)Total (mio. kr.)Andel
5 Sociale opgaver og beskæftigelse78217799
48,2 %
3 Undervisning og kultur40259461
27,8 %
6 Fællesudgifter og administration1690169
10,2 %
4 Sundhedsområdet1161117
7,0 %
2 Transport og infrastruktur43649
2,9 %
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger33133
2,0 %
1 Forsyningsvirksomheder m.v.32032
1,9 %
7 Renter, tilskud, udligning og skatter000
0,0 %
8 Balanceforskydninger000
0,0 %

Alle udgiftsfunktioner 2024

Det fineste niveau i autoritetskontoplanen - 3-cifret funktionsnummer. Vallensbæk havde i 2024 udgifter på 139 unikke funktioner. Søg, filtrer på hovedkonto, og sorter for at udforske dem.

Hurtigt overblik: top 10 funktioner efter total

  1. 1.Folkeskoler(3.22.01)200 mio. kr. (12,1 %)
  2. 2.Daginstitutioner(5.25.14)148 mio. kr. (8,9 %)
  3. 3.Sekretariat og forvaltninger(6.45.51)87 mio. kr. (5,2 %)
  4. 4.Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør(5.30.27)78 mio. kr. (4,7 %)
  5. 5.Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet(4.62.81)70 mio. kr. (4,2 %)
  6. 6.Idrætsfaciliteter for børn og unge(3.22.18)61 mio. kr. (3,7 %)
  7. 7.Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem(3.22.08)58 mio. kr. (3,5 %)
  8. 8.Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør(5.30.26)57 mio. kr. (3,4 %)
  9. 9.Skolefritidsordninger(3.22.05)52 mio. kr. (3,1 %)
  10. 10.Botilbud til midlertidigt ophold(5.38.52)40 mio. kr. (2,4 %)
Filtrer på hovedkonto
Vis kun større end

Viser 20 af 20 funktioner for Vallensbæk Kommune.

KodeFunktionDriftAnlægTotalAndel
3.22.01Folkeskoler
HK 3
197320012,1 %
5.25.14Daginstitutioner
HK 5
137111488,9 %
6.45.51Sekretariat og forvaltninger
HK 6
870875,2 %
5.30.27Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør
HK 5
726784,7 %
4.62.81Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
HK 4
700704,2 %
3.22.18Idrætsfaciliteter for børn og unge
HK 3
556613,7 %
3.22.08Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem
HK 3
580583,5 %
5.30.26Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør
HK 5
570573,4 %
3.22.05Skolefritidsordninger
HK 3
520523,1 %
5.38.52Botilbud til midlertidigt ophold
HK 5
400402,4 %
5.57.71Sygedagpenge
HK 5
390392,4 %
6.45.52Fælles IT og telefoni
HK 6
360362,1 %
5.57.78Dagpenge til forsikrede ledige
HK 5
350352,1 %
5.48.66Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
HK 5
340342,0 %
5.58.81Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe
HK 5
320321,9 %
5.28.21Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge
HK 5
290291,8 %
5.30.28Hjemmesygepleje
HK 5
240241,4 %
5.38.39Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.
HK 5
230231,4 %
2.22.01Fælles og tværgående vejformål (transport og infrastruktur)
HK 2
230231,4 %
5.38.38Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb
HK 5
210211,3 %

Alle beløb er i mio. kr. (løbende priser, drift + anlæg, brutto). Andel er funktionens andel af kommunens samlede 2024-udgifter på funktion-niveau.

Funktion-fordeling og udvikling

De største udgiftsposter i Vallensbæk Kommune visualiseret som ranger og fulgt over tid. Bjælken viser den enkelte funktions andel sammenlignet med kommunens største post. Tidsserien herunder følger nominelle drift- og anlægsudgifter for de absolut største funktioner.

Top 15 funktioner i regnskabsåret 2025. Drift og anlæg lagt sammen, brutto. Bjælken viser andelen sammenlignet med kommunens største post.

  1. Folkeskoler(3.22.01)
    236 mio. kr.12,8 %

    Drift 204 + anlæg 32 mio. kr.

  2. Daginstitutioner(5.25.14)
    176 mio. kr.9,6 %

    Drift 149 + anlæg 27 mio. kr.

  3. Sekretariat og forvaltninger(6.45.51)
    96 mio. kr.5,2 %

    Drift 96 + anlæg 0 mio. kr.

  4. Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør(5.30.27)
    79 mio. kr.4,3 %

    Drift 73 + anlæg 5 mio. kr.

  5. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet(4.62.81)
    74 mio. kr.4,0 %

    Drift 74 + anlæg 0 mio. kr.

  6. Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem(3.22.08)
    67 mio. kr.3,6 %

    Drift 67 + anlæg 0 mio. kr.

  7. Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør(5.30.26)
    63 mio. kr.3,4 %

    Drift 63 + anlæg 0 mio. kr.

  8. Idrætsfaciliteter for børn og unge(3.22.18)
    56 mio. kr.3,0 %

    Drift 7 + anlæg 49 mio. kr.

  9. Skolefritidsordninger(3.22.05)
    55 mio. kr.3,0 %

    Drift 55 + anlæg 0 mio. kr.

  10. Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere(5.48.66)
    41 mio. kr.2,2 %

    Drift 41 + anlæg 0 mio. kr.

  11. Botilbud til midlertidigt ophold(5.38.52)
    40 mio. kr.2,2 %

    Drift 40 + anlæg 0 mio. kr.

  12. Dagpenge til forsikrede ledige(5.57.78)
    40 mio. kr.2,1 %

    Drift 40 + anlæg 0 mio. kr.

  13. Sygedagpenge(5.57.71)
    38 mio. kr.2,0 %

    Drift 38 + anlæg 0 mio. kr.

  14. Fælles IT og telefoni(6.45.52)
    37 mio. kr.2,0 %

    Drift 37 + anlæg 0 mio. kr.

  15. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe(5.58.81)
    35 mio. kr.1,9 %

    Drift 35 + anlæg 0 mio. kr.

3.22.01

Folkeskoler

Vallensbæk: Folkeskoler (3.22.01), mio. kr. i løbende priser0651301942592016201720182019202020212022202320242025
Enhed: mio. kr. (løbende priser, drift + anlæg). Y-akse starter ved 0.

5.25.14

Daginstitutioner

Vallensbæk: Daginstitutioner (5.25.14), mio. kr. i løbende priser049971461942016201720182019202020212022202320242025
Enhed: mio. kr. (løbende priser, drift + anlæg). Y-akse starter ved 0.

6.45.51

Sekretariat og forvaltninger

Vallensbæk: Sekretariat og forvaltninger (6.45.51), mio. kr. i løbende priser02753801062016201720182019202020212022202320242025
Enhed: mio. kr. (løbende priser, drift + anlæg). Y-akse starter ved 0.

Kilde: Danmarks Statistik REGK31 per kommune. Beløb er bruttoudgifter i løbende priser. Indtægter og refusioner er ikke modregnet.

Udvikling 2014-2023 (10 år)

Kommunens samlede drift + anlæg pr. indbygger i faste 2023-priser (deflateret med DST PRIS8). Real vækst over perioden: +8,3 %.

Vallensbæk Kommune: udgifter per indbygger 2014-2023 i faste 2023-priser026k51k77k103k2014201520162017201820192020202120222023
Enhed: kr. per indbygger (faste 2023-priser). Y-akse starter ved 0.
Vis rådata (tabel)
ÅrBefolkningNominel (mio. kr.)Real 2023 (mio. kr.)Per indbygger nominelPer indbygger real 2023
201415.0951.0701.26070.905 kr.83.484 kr.
201515.2041.0941.28271.959 kr.84.344 kr.
201615.4191.0981.28371.196 kr.83.232 kr.
201715.7051.1431.32172.796 kr.84.141 kr.
201816.2801.1501.31970.665 kr.81.017 kr.
201916.6541.2101.37772.646 kr.82.666 kr.
202016.6331.2731.44376.550 kr.86.742 kr.
202116.5151.3641.51882.601 kr.91.896 kr.
202216.4881.4871.53690.208 kr.93.184 kr.
202317.0311.5391.53990.390 kr.90.390 kr.

Velfærd i denne kommune

Nøgletal for fire centrale velfærdsområder hentet fra Danmarks Statistik. Tallene supplerer regnskabsudgifterne ovenfor med aktivitets- og dækningstal, så du kan se hvad pengene rent faktisk bliver brugt på.

Daginstitutioner

2024

Indskrevne børn, personale og forældrebetaling.

Indskrevne børn(heltidsomregnet)
1.087
Pædagogisk personale(fuldtidsstillinger)
266
Børn per pædagog
4,1
Årstakst vuggestue(max-takst)
39.564 kr.
Årstakst børnehave(max-takst)
22.380 kr.

Kilde: Danmarks Statistik, tabeller BOERN1, BOERN2, BOERN8 og RES88

Ældrepleje

2024

Plejebolig-pladser, hjemmehjælp og ventetid.

Plejebolig-pladser(proxy via AED07)
51
Modtagere af hjemmehjælp
414
Timer pr. modtager pr. uge
5
Ventetid til plejebolig(dage)
60
På venteliste
46

Kilde: Danmarks Statistik, tabeller AED06, AED07, AED021, AED16, AED10A og RAS301

Boligstøtte og almene boliger

2024

Antal modtagere, gennemsnitlig støtte og bestand.

Modtagere af boligstøtte(husstande)
924
Gennemsnitlig støtte(per måned)
3.100 kr.
Samlet boligstøtte(mio. kr. per år)
34,4
Almene boliger
522
Andel almene
7,3 %

Kilde: Danmarks Statistik, tabeller BOL101 (almene boliger), BOST63 (boligstøtte), BBR-baseret

Sygehusbenyttelse

2024

Borgere fra kommunen der havde kontakt med sygehus.

Personer med sygehusophold
8.654
Ambulante patienter(under 12 timer)
8.524
Indlagte patienter(12 timer eller mere)
1.403
Andel indlagte
16,2 %

Kilde: Danmarks Statistik, tabel SBR01 (sygehusbenyttelse per kommune)

Tallene er fra Danmarks Statistik (CC BY 4.0) og kobler ikke direkte til kommunens egne regnskabskonti. Brug dem som aktivitetsmål, ikke som bevillingstal.

Folkeskoler i denne kommune

Vallensbæk har 6 aktive grundskoler i alt (folkeskoler, friskoler, efterskoler m.fl.), heraf 3 kommunale folkeskoler med tilsammen 2.225 elever.

Skoler i alt

6

Elever (seneste år)

2.491

Estimeret kr per elev

90.067 kr.

Kommunens samlede 3.22.01-udgift delt med elever på kommunale folkeskoler. Et gennemsnit, ikke skolens egen budget.
SkoleTypeEleverAdresse
EgholmskolenFolkeskoler912Egholmvej 19, 2665 Vallensbæk Strand
PilehaveskolenFolkeskoler752Horsbred 197 A, 2625 Vallensbæk
Vallensbæk SkoleFolkeskoler561Idræts Allé 5, 2625 Vallensbæk
GideonskolenFriskoler og private grundskoler213Strandesplanaden 101, 2665 Vallensbæk Strand
KirkebækskolenSpecialskoler for børn46Gymnasievej 37, 2625 Vallensbæk
Vallensbæk UngdomsskoleKommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler7Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Strand

Sammenligning med peer-kommuner

Tre kommuner med tætteste 2023-befolkning. En nærmeste-nabo- heuristik der giver mest mening for store kommuner (Aarhus vs Aalborg vs Odense), mindre meningsfuldt for outliers (Bornholm vs Frederikssund). Bedre peer-grupper kommer i V2 (regional klyngeanalyse).

En sammenlignings-side med side-om-side visning af alle fire kommuner er planlagt til V2. Indtil da: klik på en peer-kort for at se den kommunes drilldown.

(Stub-link til kommende /sammenlign?kommuner=Vallensb%C3%A6k,Lemvig,Drag%C3%B8r,Mors%C3%B8)

Hverdagsliv i Vallensbæk

Fem datasæt der binder budget til hverdag. Klik en post for fuld kontekst og national sammenligning.

Klima i Vallensbæk

Estimat for kommunens CO2-udledning baseret på Danmarks Statistik LABY34, der publicerer drivhusgas-rater per indbygger for fem kommunegrupper (Hovedstad, Storby, Provins, Opland, Land). Faktiske kommune-tal er ikke åbent tilgængelige, så alle kommuner i samme gruppe får samme rate. Se klima på finansloven for statens samlede klima-budget.

CO2-udledning (estimat)

2023

Estimat for Vallensbæk Kommune baseret på DST's rate for hovedstadskommuner ganget med kommunens befolkning. Faktiske kommune-tal er ikke åbent tilgængelige.

Per indbygger
2,3 ton

vs. landsgennemsnit -79,5 %

Total udledning (estimat)
41.225 ton

17.800 indbyggere

Husholdningernes andel (gennemsnit for hovedstadskommuner)

Opvarmning og forbrug
0,2 ton / indb
Individuel transport
0,5 ton / indb

CO2 per indbygger 2020-2023

20
21
22
23
Estimat, ikke måling
DST LABY34
Ekskl. biomasse-CO2

Kilde: Danmarks Statistik LABY34 (CC BY 4.0). Alle kommuner i samme gruppe får samme rate. Faktiske kommune-tal findes kun i Energistyrelsens portal-baserede "Energi- og CO2-regnskab".

Sundhed i Vallensbæk

To nøgletal der binder sundhedsudgifterne i Region Hovedstaden til udfald for kommunens borgere. Mortaliteten er aldersstandardiseret så den kan sammenlignes på tværs af kommuner. Ventetiden er en proxy beregnet fra Landspatientregisteret, ikke direkte ventelistedata.

KL benchmark

Kend din Kommune 2026

62 nøgletal for VallensbækKommune fra KL's publikation Kend din Kommune 2026. Enhederne varierer mellem nøgletallene (kroner, procent, timer m.v.), se KL's egen forklaring på kl.dk for præcise definitioner. Tallene er parset ud af PDF-rapporten og kan have små afvigelser fra originalen.

Kapitel 1

Økonomi

1.1 Hvordan har serviceudgifterne udviklet sig i jeres kommune?-6
1.2 Er jeres økonomi i balance?5.765
1.3 Hvor meget bruger I på anlægsprojekter?4.312
1.4 Hvor stor er jeres kassebeholdning?16.144
1.5 Hvor stor er jeres gæld?17.092

Kapitel 2

Dagtilbud

2.1 Hvad er jeres udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årige?86.948
2.2 Hvor meget sygefravær har jeres pædagogiske personale?8,7
2.3 Hvad er den gennemsnitlige arbejdstid blandt personalet i jeres daginstitutioner?34,8
2.4 Hvornår starter børn i skole hos jer?7

Kapitel 3

Folkeskole

3.1 Hvad koster en elev i jeres kommune?102.757
3.2 Hvor højt er lærernes sygefravær i jeres kommune?5,8
3.3 Segregeres færre elever i din kommune ift. sidste år?0,5
3.4 Hvad er karaktergennemsnittet på jeres skoler?7,5
3.5 Hvor mange af jeres elever er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter?89,8

Kapitel 4

Udsatte børn og unge

4.1 Har I høje udgifter til udsatte børn og unge?10.775
4.2 Hvordan har udgifterne til udsatte børn og unge udviklet sig?-5,1
4.3 Hvad er jeres udgifter til anbringelser?4.949
4.4 Hvor meget satser I på forebyggelse til udsatte børn og unge?48,6
4.5 Hvordan udvikler antallet af underretninger sig?8,1
4.6 Hvor mange børn og unge har psykiatriske diagnoser?1,4

Kapitel 5

Udsatte voksne og handicap

5.1 Har I høje udgifter på det specialiserede voksenområde?11.266
5.2 Hvordan har udgifterne på det speci al iserede voksenområde udviklet sig?8,3
5.3 Hvordan har jeres udgifter til private botilbud udviklet sig?29,3
5.4 Har I mange brugere af botilbud?4,8
5.5 Har I dyre botilbud?1.071.761
5.6 Hvordan har jeres udgifter til herberger udviklet sig?39

Kapitel 6

Ældre

6.1 Hvad er jeres udgifter til pleje og omsorg pr. 67+-årige?54.130
6.2 Hvad er jeres udgifter til pleje og omsorg pr. 80+-årige?165.767
6.3 Hvor stor en andel af jeres 67-79 årige modtager hjemmehjælp?6,2
6.4 Hvor stor en andel af jeres 80+ årige modtager hjemmehjælp?24,7
6.5 Hvor mange timers hjemmehjælp modtager jeres 67-79-årige?4,7
6.6 Hvor mange timers hjemmehjælp modtager jeres 80+-årige?4,4
6.7 Hvor stor en andel af jeres SOSU-ansatte på ældreområdet er på fuldtid?22,7

Kapitel 7

Sundhed

7.1 Hvad er udgifterne til sundhed i din kommune?2.151
7.2 Hvad er jeres udgifter til hjemmesygepleje?8.588
7.3 Hvor mange syge- og sundheds personale er ansat i din kommune?7,9
7.4 Hvor mange af jeres sygehus ophold er forebyggelige?57,9
7.5 Hvad er det gennemsnitlige antal somatiske liggedage?4,9
7.6 Hvor stor en andel af jeres somatiske genindlæggelser er akutte?11,6

Kapitel 8

Beskæftigelse og integration

8.1 Hvad er jeres udgifter til offentlig forsørgelse?18.316
8.2 Hvor gode er I til at få A-dagpengemodtagere i selvforsørgelse?62,3
8.3 Hvor gode er I til at få job- og uddannelsesparate i selvforsørgelse?51,2
8.4 Hvor gode er I til at få aktivitetsparate afklaret eller i selvforsørgelse?52,3
8.5 Har kommunen mange borgere med andre udfordringer end ledighed?1,2
8.6 Hvor gode er I til at få fleksjobbere i arbejde?86,1

Kapitel 9

Administration

9.1 Hvor meget personale bruger I på administration og ledelse?13,6
9.2 Hvad er jeres udgifter til central administration?7.992
9.3 Hvor højt er jeres medarbejderes sygefravær?13,8
9.4 Hvor mange ansatte har I?70,9
9.5 Er kommunen tilsluttet det nye inddrivelsessystem?16,7

Kapitel 10

Indkøb

10.1 Hvor meget konkurrenceudsætter I?25
10.2 Hvor mange fælles forpligtende indkøbsaftaler tilslutter I jer?100
10.3 Hvor meget køber I ind for pr. indbygger?26.948
10.4 Hvor mange leverandører har I pr. 1.000 indbyggere?132,1
10.5 Hvor stor en andel af jeres fakturae r har en værdi på under 250 kr.?13
10.6 Hvor stor en andel af jeres indkøb er e-handlet?21,6

Kapitel 11

Klima og miljø

11.1 Hvor grøn er jeres kommunes bilflåde?49
11.2 Hvor meget vedvarende energi bruger I?44,1
11.3 Hvor mange olie- og gasfyr er der i jeres kommune?26,5

Kapitel 12

Kultur og fritid

12.1 Hvor meget bruger I på kultur og fritid?1.948
12.2 Hvor meget bruger I på biblioteker?342
12.3 Hvor mange anlægsudgifter har I til idræts- og fritidsfaciliteter?1.942

Forbehold

  • Tallene er bruttoudgifter (drift + anlæg) fra DST REGK11. Indtægter, refusioner og finansiering er ikke modregnet.
  • Hovedkonto 7 (Renter, tilskud, udligning og skatter) og 8 (Balanceforskydninger) er teknisk/finansielle konti og kan svinge kraftigt - de er ikke direkte sammenlignelige med fagdrift.
  • Funktion-niveauet (3-cifret kontoplan) er nu tilgængeligt for 2024 via DST REGK31 per kommune - se sektionen "Alle udgiftsfunktioner". Tidsserien på funktion-niveau pr kommune mangler dog stadig (REGK31 leverer kun seneste regnskabsår i den disaggregerede form vi har hentet).